岗位职责
1、贯彻执行公司制定的内部审计规章制度、财务管理制度及其他相关内部管理制度,组织实施公司及下属公司内控审计工作。
2、根据已批准的监审部年度审计计划,负责具体审计项目实施并制定具体审计工作方案。
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
4、收集审计工作证据,并对审计证据的真实性、完整性。
5、编制审计工作底稿。
6、负责起草审计报告、管理建议书等,督促跟踪审计结论及建议的落实。
7、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作
8、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议。
9、完成部门经理交办的其他工作任务。
岗位要求
1、专科及以上学历,审计、财务类专业,中级会计职称以上优先。
2、2年以上相关内部审计工作经验或3-5年财务经验,有大型企业内部审计工作经验者优先。
3、具备良好的沟通、组织、协调能力。
4、正直诚实、责任感强。
5、熟练应用用友财务软件及办公软件。
6、吃苦耐劳,抗压能力强。
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理
工作地址
烟台市烟台市莱山区轸大路3199号
安全警示
立即投诉
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私营企业
501~1000人
烟台市烟台市莱山区轸大路3199号
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