岗位职责:
1、制度及部门建设:制定审计部门内部审计制度和体系、工作计划、工作重点、工作流程,确保审计工作的及时性、有效性;
2、负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督,负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作,负责对下属的审计工作;
3、经营管理审计:负责对集团公司进行经营管理审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节;
4、经济责任审计:负责对集团公司主要负责人的任期、离任审计;
5、内控及风险管理:负责集团公司各项业务的流程审计,关注其设计及执行是否到位,组织实施、配合开展部门风险管理相关工作,包括但不限于专题风险管理项目、日常重要业务风险监控、编制年度风险管理报告、组织编写风险管理手册等
6.对重大投融资合同、资产处置合同、转贷合同及其它经济合同进行审查,提出审计意见;
7.监督检查公司审计管理制度的建立及执行情况;
8.审阅各部门业务操作手册和流程
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,注册会计师、高级会计师、高级审计师优先;
2、45 岁以下,具有8年及以上内控、内审、财务工作经验,大型生产型企业(上市公司)、会计师事务所工作经验优先;
3、具有企业内部控制体系及治理实际工作经验,掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能;
4、熟悉国家各项财务、税收、审计法规及政策。
岗位职责:
1、制度及部门建设:制定审计部门内部审计制度和体系、工作计划、工作重点、工作流程,确保审计工作的及时性、有效性;
2、负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督,负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作,负责对下属的审计工作;
3、经营管理审计:负责对集团公司进行经营管理审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节;
4、经济责任审计:负责对集团公司主要负责人的任期、离任审计;
5、内控及风险管理:负责集团公司各项业务的流程审计,关注其设计及执行是否到位,组织实施、配合开展部门风险管理相关工作,包括但不限于专题风险管理项目、日常重要业务风险监控、编制年度风险管理报告、组织编写风险管理手册等
6.对重大投融资合同、资产处置合同、转贷合同及其它经济合同进行审查,提出审计意见;
7.监督检查公司审计管理制度的建立及执行情况;
8.审阅各部门业务操作手册和流程
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,注册会计师、高级会计师、高级审计师优先;
2、45 岁以下,具有8年及以上内控、内审、财务工作经验,大型生产型企业(上市公司)、会计师事务所工作经验优先;
3、具有企业内部控制体系及治理实际工作经验,掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能;
4、熟悉国家各项财务、税收、审计法规及政策。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。