1、内部审计体系建设:
根据公司管理要求,负责构建并持续优化内部审计体系,为企业内部审计工作提供坚实的制度保障和技术支持,确保审计工作的独立性、客观性和专业性。
2、制定规章制度:
根据公司管理要求,制定、完善部门的各项规章制度,并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、审计计划制定:
根据风险评估和重要性,组织制定审计方案和审计计划,保证审计工作开展。
4、第三方审计:
根据业务需求,组织协调外审单位、职能部门及属地单位开展审计活动,复核审计结论。
5、业务审计:
根据公司领导指令和审计计划,组织开展业务活动审计,主要包括生产、销售、采购、研发等各环节,发现潜在的业务风险和改进空间,提出优化建议。
6、工程审计:
根据审计管理制度及现行法律法规,组织对公司新建、改扩建、技改等建设项目的全过程各个环节等进行审计,审核初步审计报告,监督问题整改,控制企业投资费用。
7、财务审计:
根据公司领导指令和审计计划,组织开展公司的财务审计工作,审核初步建议,监督问题整改。
8、离任审计:
根据公司领导指令,组织对公司高管及核心岗位人员进行经济责任审计及离任审计,审核初步审计报告,监督问题整改。
9、专项审计:
根据公司领导指令,组织开展专项审计,发现内部控制缺陷, 推动企业内部管理水平提升,审核初步审计报告,监督问题整改。
10、纪检监察工作:
根据制度和公司管理要求,组织对失职、渎职、经济、泄密问题等案件进行调查取证,审核初步问题报告,监督问题整改。
11、审计沟通:
根据审计制度规定,与被审计单位的管理层和其他相关人员进行审计前、审计过程中、审计结果的沟通,听取意见、解释及整改措施。
1、本科以上学历;
2、10年以上工作经验,石化行业工作背景优先;
3、有中级及以上相关证书;
4、精通财务、会计、审计等专业知识。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。